企业年终汇算清缴前的涉税准备实务(杭州,11月15日-16日)
发布人:鼎志 更新时间:2013/10/23 23:15:04 点击数:261
企业年终汇算清缴前的涉税准备实务(杭州,11月15日-16日)
【培训日期】2013年11月15日-16日
【培训地点】杭州
【备注说明】本培训班全年循环开课,并可安排老师前往企业培训。
【培训对象】企业董事长、总经理、财务总监、财务经理、税务经理、主办会计、人力总监、人力经理、薪酬绩效管理人员、会计师事务所、税务师事务所相关人员等
【培训大纲】
一、税制改革对企业及个人财富观的挑战及应对
1)国家公布的六项税制改革所带来的影响
●完善增值税制度、推进营业税改征增值税试点
●健全消费税制度,促进节能减排和引导合理消费
●进一步推进资源税改革,促进资源节约和环境保护
●研究制定房产保有、交易环节税收改革方案,稳步推进房产税改革试点
●推进城市建设维护税改革
●深化环境保护税费改革
2)国家今后税改方面所涉及的税种及所带来的影响
●遗产税、个税及社保税(费)、递延税(与养老相关)、国家调节高收入的政策……
3)企业及员工如何进行节税应对的几个小贴示
●个体户:把与员工的关系从“雇佣转变成买卖”
●小微企业:如何实行“部门公司化”……
二、热点税务事件独家、深度解读及应对
●怎样发月饼:月饼税、礼品税”的政策现实与操作技巧
●诺基亚如何“巧妙”应对税务举报门事件
●中石油“低价购房门”涉税事件追踪分析
●企业购买“购物卡”的涉税风险分析
●五粮液由于税务原因被证监会立案调查事件分析
三、税务稽查的防范及应对
●税务机关改革对企业纳税的影响解析
●公司导致税务稽查的五大原因解析
●如何做到“不被”税务稽查
●如何做到“不怕”税务稽查
四、公司防控风险的税务管理体系的建立与运用
1)公司涉税岗位所面临的六大挑战及应对
●新政出台、发票管理、政策运用、损失备案、纳税评估、责任认定
2)公司防控税务风险体系的建立与运用
●公司内部税务管理的趋势
●公司税务策略的选择
●执行税务管理应包括的八大要点
●国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享
五、发票类涉税政策要点及相关案例解析
1)财务人员如何规避发票风险
●税务稽查涉及发票部分的内容讲解
●税务机关检查假发票的处理过程相关问题解析
●公司无过错取得发票如何追缴损失的经验分享
●公司高管(股东)通过发票冲账兑现薪酬被税务处罚案例及解决
2)发票能够税前扣除的三大要素
●没有发票,也是可以税前扣除的政策解读
●企业取得什么样的凭证才能在税前扣除
3)精选的与发票有关的十个政策问题解析
●跨期发票如何做到税前扣除
●赔偿金、违约金的节税运用
●成本费用税前列与发票的关系
●税前扣除的有效凭证与发票的联系与区别
●如何正确理解、把握成本费用扣除的整体要求
●企业自办食堂购买蔬菜没有发票,该如何处理
●哪些发票为不合规发票,特殊情况无法取得发票如何处理
六、税前扣除项目的节税把握及运用技巧
1)四大法定税前扣除项目
●广告类:如何通过“影视作品“进行节税安排
●慈善类:如何运用“慈善管道”进行节税安排
●职工福利费:包括的内容及如何进行节税安排
●业务招待费:包括的内容及如何进行节税安排
2)三大费用扣除项目
●装修类:如何通过“古董、字画”在装修中进行节税运用
●品牌类:如何通过品牌使用费进行利润转移、并发到节税目的
●推广费类:如何与关联公司之间进行合作达到节税目的
3)二大公司重要涉税岗位
●公司股东:与公司之间资金往来的如何进行节税安排
●销售人员:薪酬体系节税安排的经验分享
4)一大“秘密”资金账户的节税建立和使用
七、精选的企业所得税、个税政策及解读
1)精选的企业所得税税政策及案例解析
●如何准确把握“合理的工资、薪金”
●怎样理解合理的劳动保护支出允许从税前扣除
●企业为职工报销的学历教育费用是否可以在企业所得税税前扣除
●税务机关对企业职工福利费税前扣除的尺度和分寸,合理利用福利费的技巧
2)精选的个人所得税税政策及案例解析
●个人所得税专项检查工作规程的关注点?
●如何判断股权转让所得个税计税依据偏低?
●个人转让古董字画等真迹按什么税种交税?
●在关联公司任职、受雇或者兼任董事、监事的董事费的个税?
●雇佣与非雇佣身份转换、股东的薪酬与红利转换与个税的关联?
八、税务MBA实战课堂
1)销售产品过程中所发生项目的节税运用
●会议费、中介费、公关费等费用类项目的节税规划与安排
●差旅费和会议费的税前扣除需要提供哪些证明材料?
●销售人员薪酬、公司促销等等活动中费用的节税与合规扣除
●赠品类节税与合规扣除
●以实物赠送进行的促销活动,厂家如何处理?
●商业上的买一赠一如何开票、会计处理才可以不作为视同销售?
2)办公费用的节税运用
●交通及通讯费用
●公司与居家费用的混合使用
●公司公关费用的“巧妙”安排
●出差与奖励旅游费用的混合使用
3)中高层管理者个税筹划的基本思路及做法
●通过注册公司的筹划
●通过劳务报酬项目的筹划
●公司、个人费用项目合理转换的筹划
●工资薪金福利化、减少名义工资的筹划
●在住房、电脑、汽手机等实物方面的筹划
●在税种、纳税人的身份、 减少计税依据方面的筹划
4)课程中还将从以下税企争议热点关键问题中节选部分内容进行讲解
●如何有效学习税收知识
●如何应对税务机关增值税和所得税税负率要求
●高新技术企业优惠认定与后续管理帐务处理和争议解决
●税务征管稽查沟通中,企业税收业务处理的最佳申辩理由
●企业股东平价转让股权,如何合理规避税务机关的核定及评估
●稽查对企业工资薪金支出关注要点有哪些?工资帐应注意哪些问题
●企业注销的税收政策实战操作分析?清算办法的两难选择,为何企业注销难
【讲师介绍】
郭老师,资深培训讲师,30年的涉税工作经验,国内多所高等院校客座教授,参与税政文件起草、涉税专栏作家。历任税务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事,参与中国注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草,拥有广泛而良好的人脉关系;国内著名税务争议解决与危机处理专家,拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验,现兼任金蝶财务软件集团高级顾问;曾操刀解决过国内多起重大涉税争议、危机事件,并被国内数百家媒体所转载和关注。
【会务报名】
1.培训费用:2880元/人(含培训费、讲义费、午餐费)
2.报名电话:010-51294009,010-88433020
3.值班手机:15210659716,杨老师;传真:010-88433011
4.报名方式:电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
5.备注:如课程已过期,请访问我们的网站,查询最新课程
6.网址:www.71training.com (中国企业培训网,每月培训公开课三百余门)
【优惠活动】
1.报名学员可获赠一本最新的管理书籍,详细书目请浏览网站
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